se você mesmo arquiva os impostos da sua empresa ou tem ajuda, certificar-se de que suas declarações fiscais estão corretas e a tempo é muito mais fácil quando você

  1. tem uma equipe de contabilidade confiável durante todo o ano e
  2. tem os prazos certos marcados em seu calendário.

ao terceirizar a contabilidade e os impostos da sua empresa com a inDinero, você está coberto em ambas as frentes. Forneceremos as informações de que você precisa para criar o calendário de impostos comerciais apropriado para 2021 para acompanhar suas responsabilidades de apresentação de impostos e evitar multas por atraso.

você ainda está trabalhando em seus impostos comerciais de 2019? Confira essas datas na versão 2019-2020 deste calendário.

criamos três calendários para empresários ocupados. Um é baseado no seu tipo de negócio (ou seja, empresa única, S corporation). O segundo é baseado em seu cronograma de arquivamento (ou seja, anual ou trimestral). O terceiro tem todas as datas de vencimento do IRS se você usar um calendário fiscal alternativo.

Todos os prazos para 2020 impostos das empresas em 2021, por Tipo

Utilizar o seu tipo de entidade, você pode identificar o prazo para apresentação do imposto de renda e o que seria se você optar por aproveitar a extensão, que deve ser interposto perante o original de imposto data limite.

a tabela abaixo cobre quando cada tipo de entidade comercial precisa registrar impostos de renda de 2020 em 2021 (para o ano civil de 1/1/20 a 31/12/20 arquivadores):

2021 Imposto de Prazos para a Apresentação de 2020 Negócios Retorna

Parceria Imposto de Prazos Data de vencimento
Original imposto de prazo para a formação de parcerias (Formulário 1065) Março 15, 2021
Fiscal de extensão de prazo para a formação de parcerias (Formulário 1065) setembro 15, 2021
S o Imposto sobre Prazos Data de vencimento
Original imposto de prazo para a S Empresas (Formulário 1120-S) Março 15, 2021
Extensão tax deadline for S Corporations (Form 1120-S) September 15, 2021
C Corporation Tax Deadlines Due Date
Original tax deadline for C Corporations (Form 1120) April 15, 2021
Extension tax deadline for C Corporations (Form 1120) October 15, 2021
Sole Proprietor Tax Deadlines Due Date
Original tax deadline for sole proprietors and individuals (Form 1040) April 15, 2021
Extensão de imposto de prazo para empresas e indivíduos (Formulário 1040) outubro 15, 2021
sem fins Lucrativos Imposto de Prazos Data de vencimento
Original de imposto data limite para a isenção das organizações (Formulário 990) Pode 15*, 2021
Fiscal de extensão do prazo para a isenção das organizações (Formulário 990) novembro 15, 2021

* 15 de Maio é um dia de domingo, de modo que o prazo será o primeiro dia útil seguinte, que é segunda-feira, 17 de Maio de 2021.

quais parcerias E S corps não podem ignorar até o prazo fiscal

S Corps e Entidades de Parceria São “fluxo” ou “passagem” porque não pagam imposto de renda. Como um fluxo, as receitas e perdas da sua empresa são repassadas aos parceiros, proprietários ou acionistas.

portanto, quando sua entidade de fluxo através de arquivos um Formulário 1065 ou Formulário 1120-s com o IRS, você também deve emitir cronograma K-1s para cada parceiro ou acionista para que eles relatem seus retornos.

por esse motivo, se você planeja optar por estender seu prazo fiscal, certifique-se de informar todos os parceiros e acionistas para que eles possam fazer o mesmo!

A data de indivíduos e corporações deve se lembrar de pagar os seus impostos a tempo

Como um indivíduo (sole proprietorship ou empresa), os impostos são devidas no décimo quinto dia do quarto mês do seu ano fiscal ou o décimo quinto dia do décimo mês se você arquivo de uma extensão. Para arquivadores do ano civil, você registrará seus impostos ou uma extensão em 15 de abril de 2021 e pagará qualquer responsabilidade fiscal que você deva.

se você solicitar uma extensão, registrará impostos até 15 de outubro de 2021, mas ainda precisará pagar impostos até 15 de abril.

quando considerar a extensão do imposto para seus impostos comerciais de 2020

uma extensão se aplica apenas ao prazo para apresentação de sua devolução, não pagando nenhum imposto que você deve. Então, quais são algumas razões para pedir uma extensão na apresentação de seu retorno?

  1. você precisa de tempo extra para se organizar
  2. interrupções em seu negócio ou vida pessoal
  3. suas atividades comerciais de 2020 têm muito mais consequências fiscais do que você esperava

estender seu prazo de devolução não precisa ser uma decisão estressante. Deve ajudar a eliminar o estresse!

para corporações C, parcerias e corporações S, você usará o formulário 7004 Para solicitar uma extensão de seis meses; indivíduos usam o Formulário 4868. Para organizações sem fins lucrativos, você pode solicitar uma extensão de seis meses usando o formulário 8868.

Antes de tomar qualquer decisão, não deixe de falar sobre isso com seu preparador de impostos. Eles podem ter um motivo para não se estender.

nova chamada para ação

quatro outras considerações Ao registrar seus impostos de 2020

sua empresa teve algum relacionamento ou atividade estrangeira durante 2020?

se você tem acionistas estrangeiros, perder o prazo de apresentação para enchimentos estrangeiros ficou muito caro há alguns anos. Novas leis fiscais entraram em vigor em 2017, o que tornou o depósito no final de 250% Mais caro. Então, por favor, arquive seu formulário 5472 a tempo para evitar um $25,000 por período de 30 dias por acionista exigido (yikes!) penalidade.

você iniciou ou interrompeu seu negócio em 2020?

embora possa ser tentador esquecer os impostos no primeiro e no último ano do seu negócio, ou como um negócio sazonal que só existe por uma parte do ano, queremos lembrá-lo de que você ainda precisará registrar um retorno de ano curto.

se você iniciou um negócio em 2020, precisaria registrar impostos a partir da data de formação até o final do ano. Converse com um especialista em impostos para determinar o que pode e o que não pode ser deduzido. Por exemplo, os custos incorridos antes de iniciar seu negócio não serão dedutíveis, mas você pode descobrir que é capaz de capitalizar e deduzir esses custos nos próximos 15 anos.

se você encerrar sua empresa em 2020 ou mais tarde, anote a data exata, você fechou suas portas para fins fiscais. Você precisará registrar uma devolução que inclua todas as receitas e despesas até a data de dissolução. Tudo o que deve permanecer em qualquer conta comercial após o fechamento das portas são os valores que você planeja distribuir aos investidores enquanto saca e o que você reservou para pagar qualquer responsabilidade fiscal final.

você converteu sua LLC em uma C Corp em 2020?

ao converter uma empresa de uma LLC para uma corporação C, é fundamental que você envolva profissionais fiscais e jurídicos. Como mencionamos antes, a transição de sua empresa de LLC para C-Corp pode vir com multas fiscais caras.

o IRS dá a todos os parceiros apenas três meses para apresentar uma declaração de ano fiscal curto e pagar sua responsabilidade de imposto de renda. Após três meses, cada parceiro deve US $ 195 por mês, o retorno está atrasado em cima de sua responsabilidade de imposto de renda. Deixe o seu imposto pro saber porque estar atrasado pode adicionar até um monte de dinheiro.

você recebeu um aviso do IRS ou de uma autoridade tributária estadual em 2020?

todos os avisos fiscais federais ou estaduais terão um prazo até quando o contribuinte deve responder. Certifique-se de responder prontamente e consultar um profissional de impostos sobre como você deve proceder. Mas também, não surte! Se você receber um aviso, siga estas instruções e dicas para trabalhar com o IRS.

todas as datas estimadas de vencimento do pagamento trimestral de impostos de 2021 para empresas lucrativas

para um negócio lucrativo, você é responsável pelo pagamento de impostos sobre a renda em parcelas trimestrais devidas até o décimo quinto dia do quarto, sexto, nono e décimo segundo meses* do ano (consulte o Formulário 1120-W do IRS).

2020 datas estimadas de vencimento do pagamento de impostos (com base no ano civil):

Trimestral Prazo Data De Vencimento
Primeiro Trimestre Estimativa De Imposto Data Limite Abril 15, 2021
Segundo Trimestre Fiscal Estimativa De Prazo Junho 15, 2021
Terceiro Trimestre de Estimativa de Imposto data limite setembro 15, 2021
Quarto Trimestre Fiscal Estimativa de Prazo (Corporações) dezembro 15, 2021
Quarto Trimestre Fiscal Estimativa de Prazo (Indivíduos) janeiro 17, 2022

Se você perder seus pagamentos de impostos estimados, você sempre pode pagá-los na íntegra quando for arquivar no final do ano, mas também esperar pagar juros e multas sobre o que deve.

adaptando seu Calendário Fiscal de 2021-2022 para um ano Fiscal alternativo:

você está usando um ano fiscal em vez do ano civil para seus impostos comerciais? Você ainda arquivará impostos na mesma cadência, mas pode ser necessário triturar alguns números para determinar seus prazos fiscais reais.

siga o gráfico abaixo para ver quando seus impostos são devidos com base no dia em que seu ano fiscal termina (dica: use o próximo dia útil se as datas de cair em um fim de semana ou federal de férias):

quando são impostos devidos

Construir o seu próprio 2020-2021 imposto de renda de calendário

Adicionar as datas relevantes para o seu 2020-2021 calendário para ficar em cima do seu negócio impostos:

Rentável? Adicionar a 2020 Estimativa Trimestral dos Prazos de Pagamento para o seu calendário:

  • Q1: 15 de abril de 2021
  • Q2: 15 de junho de 2021
  • Q3: 15 de setembro, 2021
  • P4: 15 de dezembro de 2021 (Corporações)
  • Q4: 17 de janeiro de 2022 (indivíduos)

parceria ou S-Corporation? Adicione esses prazos de arquivamento de 2020 para Entidades de fluxo/passagem aos seus calendários:

  • Regular: 15 de Março de 2021
  • estendido: setembro 15, 2021

individual ou C Corporation? Adicione esses prazos de arquivamento de 2020 aos seus calendários:

  • Regular: 15 de abril de 2021
  • estendido: outubro 15, 2021

sem fins lucrativos ou caridade? Adicione esses prazos de arquivamento de 2020 para organizações isentas aos seus calendários:

  • Regular: 15 de maio de 2021
  • Extended: novembro 15, 2021

Se aplicável, adicione-os ao seu 2020-2020 datas para a sua declaração de imposto de calendário:

  • Último dia para pagar funcionário bônus que se qualificam para 2020 impostos das empresas: 15 de Março de 2021 (para o acúmulo de filers só; se você não está certo sobre isso, pergunte ao seu imposto pro)
  • #GivingTuesday 2021: 30 de novembro de 2021
  • A data em que você começar a fazer negócios em 2021
  • A data em que você parar de fazer negócios em 2021
  • Prazos para quaisquer avisos do estado/IRS você recebe em 2021

Iniciar o planejamento para o arquivo para 2021 hoje e economizar tempo e dinheiro

proprietários de Negócios sabe que há muitas maneiras de economizar em impostos, mas é preciso um certo grau de planejamento para capturar tudo o que o custo de oportunidade. Um calendário de seus prazos fiscais críticos é um grande passo para ser compatível e evitar taxas atrasadas e penalidades. a inDinero pode ajudá-lo a construir uma estratégia abrangente.

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